经济性评估报告范文精选12篇

山崖发表网范文2022-10-12 09:15:16332

经济性评估报告范文 第一篇

有限责任公司经济运行分析报告

如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针,制定了年度经营计划。经董事会批准,****年度的经营目标是生产磷铵22万吨,实现销售收入亿元,年度亏损额控制在8,500万元以内。

一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。

同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,吨,完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,万吨,实现销售收入13,万元,完成年度销售收入的32%;经营亏损万元。与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降。一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。

一、一季度经营状况

(一)生产稳定、产量增加、消耗下降

一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中:

1、产量

1、磷铵生产64,吨,完成年计划的。磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,吨,增长72%。

2、磷酸生产30,吨,完成年计划的。磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,吨,增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的吨降至吨,下降9%。

3、硫酸生产101,吨,完成年计划的。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,吨,增长33%。

4、液氨生产14,吨,完成年计划的。合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,吨,增长61%。

5、氟化铝生产吨,完成年计划的。氟化铝开车率比上年同期降低——%,产量增(减)——吨,增长(下降)——%。

产品产量对比表

项目产品 上年一季度实际 本年度计划 本年一季度 与上年同比

实际 完成年计划% 增减量(吨) 增减%

液氨 8, 55,000 14, +5, +

硫酸 76, 368,000 101, +25, +

磷酸 18, 105,000 30, +11, +

氟化铝 3,000

磷铵 37, 220,000 64, +26, +

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的吨降至吨,下降,;耗蒸气由上年的吨降至吨,下降;电耗由上年的1,度降至1,吨,下降12%。

2、硫酸电耗由上年的度至度,下降。

3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的吨降至吨,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的吨降至吨,下降;电耗由上年的度降至度,下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的吨降至吨,下降,;酸耗(磷酸)由上年的吨降至吨,下降;电耗由上年的度降至度,下降26%。

5、氟化铝——

(二)原材料供应紧张、价格上涨

一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张,原材料采购价格上涨。其中

(1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨,增加45元/吨,上涨19%;

(2)无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨,增加80元/吨,上涨20%;

(3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨,增加32元/吨,上涨25%;

(4)磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨,增加17元/吨,上涨8%;

经济性评估报告范文 第二篇

今年上半年,在市委、市政府的正确领导下,我局认真落实市政府《关于推动经济平稳健康发展若干意见》和《关于加大投资力度稳定经济增长的若干意见》要求,旅游经济运行总体平稳,保持了较好的发展势头。1-6月份,共接待海内外游客近万人次,同比增长,旅游业总收入亿元,同比增长,为完成全年目标任务打下了坚实基础。

一、上半年旅游经济运行基本情况

二是入境旅游下行压力进一步加大。受世界经济复苏缓慢,韩国等地“中东呼吸综合征”(MERS)蔓延等影响,上半年,亚洲入境旅游市场普遍萎缩。加上周边旅游目的地国家竞争加剧、产品价格比较优势持续减弱,我市入境旅游下行压力进一步加大,尤其是欧美主要客源同比呈现下降趋势。

三是出境旅游高速增长。近年来,各国陆续出台简化签证手续等激励政策,加上人民币持续升值等因素,刺激了市民出国旅游消费的欲望。从一季度监测情况看,旅行社组织出境万人次,同比增长。其中,出境到新加坡万人次,同比增长;马来西亚万人次,同比增长;泰国万人次,同比增长。预计上半年出境旅游依然会保持高速增长态势。

四是假日旅游拉动明显。春节“黄金周”,我市接待游客万人次,同比增长,旅游业总收入亿元,同比增长。“五一”小长假,我市接待游客万人次,同比增长,旅游业总收入亿元,同比增长。端午小长假,我市接待游客万人次,同比增长,旅游业总收入亿元,同比增长。假日旅游经济运行平稳上升,对国内旅游市场拉动作用较为明显。

二、存在的问题及分析

上半年,和全国大多数城市一样,我市入境旅游的下行压力进一步加大。除了世界经济虽在复苏但仍不乐观之外,有两个不利因素,一是我国周边旅游目的地竞争加剧,产品价格比较优势持续减弱。二是旅游市场比较敏感,一些突发事件和自然灾害对入境旅游影响力较大。

下半年,随着“一带一路”战略的持续推进,西安旅游的.吸引力将不断提高。暑期、国庆旅游接待旺季的如期而至,进一步拉动旅游消费。外国人72小时过境免签政策的实施,国际航线的不断增加,新景区的建成开放,以及宣传营销力度的加大,都将有力推动旅游经济平稳增长。

三、下半年的主要措施和建议

(一)稳步推进旅游深化改革。在市委、市政府的正确领导下,持续推进旅游体制机制创新改革,在全市推动建立旅游综合协调机制、联合执法监管机制和旅游投诉统一受理机制。进一步简政放权,规范简化旅行社门市部设立初审、A级景区、星级饭店评定,以及旅游投诉受理等办事流程,方便企业和群众。加快旅游企业改革创新,认真落实加快发展旅游业的各项政策,扶持旅游企业做大做强、创新发展。

经济性评估报告范文 第三篇

联系系统

目 录

1、引言 ........................................................................................ 1

编写目的 .......................................................................................... 1

背景 .................................................................................................. 1

定义 .................................................................................................. 2

2 可行性研究的前提 ................................................................. 2

经济性评估报告范文 第四篇

一、价格歧视的定义

价格歧视实质上是一种价格差异,通常指商品或服务的提供者在向不同的接受者提供相同等级、相同质量的商品或服务时,在接受者之间实行不同的销售价格或收费标准。经营者没有正当理由,就同一种商品或者服务,对若干买主实行不同的售价,则构成价格歧视行为。

价格歧视是一种重要的垄断定价行为,是垄断企业通过差别价格来获取超额利润的一种定价策略。肯德基的夏日酷饮系列饮料有句广告语:第二杯半价。肯德基一杯爱尔兰雪顶咖啡买9块钱,但是第二杯的价格就是4块五。理解价格歧视概念的时候,我们必须抓住它的关键点DD产品必须是同一产品。产品不同,价格不同,则不属于价格歧视。同样的一杯爱尔兰雪顶咖啡,肯德基向消费者收取的价格是9块和4块5,这就是价格歧视。

二、厂商实行价格歧视的条件

1.对市场拥有一定程度的垄断权力,可以控制商品价格。垄断力越强,对价格的控制力也就越强。也就是说厂商所生产的产品在市场上不容易被替代,一旦被替代,厂商也就失去了对价格的控制性。

2.了解消费者的需求弹性。弹性越小的商品越能够实行价格歧视,因为弹性小的商品跟消费者生活密切相关,不管厂商如何定价,我们都得买,就比如水。

3.限制消费者之间的套利行为。就是厂商可以成功的分离开市场,使那些以较低价买入的消费者不能再以更较高价卖给愿意支付高价的消费者。如果套利者存在的话,价格歧视策略就失效了。

三、价格歧视的形式

1.一级价格歧视

一级价格歧视也叫完全价格歧视。厂商就同一商品对不同的消费者制定不同的销售价格,就好像厂商提前知道每一个消费者对商品所能支付的最大货币量,并以消费者所能接受的最大预期决定商品价格,其价格恰好满足消费者对产品的需求价格,从而获得每个消费者的全部消费剩余,赚取最大的垄断利润。实行一级价格歧视要求比较苛刻,现实中完全价格歧视的例子很少,至多只有近似的情况。

2.二级价格歧视

经济性评估报告范文 第五篇

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:

年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:

1、责任成本****万元

2、船舶交通事故损失金额

(1)库区、中游:*元/ktkm

(2)下游:*元/ktkm

(3)上海港作:*元/艘

(4)其它港作:*元/艘

3、船舶效率

(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦

(2)驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

(1)企业单耗*千克/千吨千米

(2)非生产用油*吨

(3)燃料油与总耗量比例*%

5、驳船营运率*%

我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

(一)责任成本指标

1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97、42%,实绩比计划节约40、00万元。

(二)安全、货运质量指标

1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32、34万元的9、28%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。

(三)船舶效率指标

1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106、13%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1、17%。

1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0、89%。

1-3月份累计完成驳船营运率97、78%,为计划进度(96、1%)的101、75%,超进度1、75百分点;比去年同期高1、17个百分点。

(四)燃油消耗指标

1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米,与计划进度(2、98千克/千吨千米)比,降低了0、04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。

1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70、7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17、46%。

1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%,为计划进度(57%)的104、89%,超进度4、89个百分点。

从一季度指标运行情况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。

二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度xxx面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。

经济性评估报告范文 第六篇

区当前经济运行状况分析报告

今年以来,应对错综复杂的宏观经济形势,**区用心应对经济下行等各类不利因素影响,着力解决发展中的矛盾和问题,全区经济持续了总体运行平稳。

一、经济运行的基本状况

今年上半年,全区主要经济指标的增速与去年同期相比有不同程度的回落,其中工业经济指标回落较明显,与今年一季度相比,各主要经济指标增速基本持平,经济发展稳步前行。1-5月份,全区规模工业总产值同比增长,工业增加值同比增长,产品销售收入、利润、利税同比分别增长、-5%、,固定资产投资同比增长,市民、农民收入同比分别增长、,地方财政收入同比增长,国地税税收同比增长。

二、经济运行的主要特点

全区整体经济运行的特点主要体现为“三平稳、三提高、三下滑”。

(一)“三平稳”

1、工业生产稳定,重点企业平稳发展。自去年提出发展特色工业、生态工业以来,全区工业生产在低迷的外部经济环境下依然持续了相对稳定的发展态势。1-5月,全区规模以上工业企业实现总产值339亿元,同比增长。50家重点企业实现工业总产值89亿元,同比增长;10家龙头企业中华成集团和金晶集团总产值分别增长和。

2、消费品市场发展平稳,餐饮消费有所回落。1-5月,限额以上法人单位零售额同比增长。从商品分类零售状况来看,吃穿类消费稳定,同比增长;家具、珠宝首饰零售增速明显提高,增速分别为、83%;汽车类、油气类销售稳步增长,增速分别为、。受国家厉行节约一系列规定实施的影响,全区住宿餐饮业营业额增速明显放缓,1-5月住宿餐饮业营业额同比增长,比去年同期低个百分点,个性是原山旅游宾馆、环球旅游有限职责公司等以公务、会议接待为主的住宿餐饮服务单位受影响较大。

3、农业生产、新农村建设稳步推进。今年全区夏粮总产万吨,同比增长,单产公斤,增加公斤,增长5%,农业生产形势稳定。新农村建设也扎实推进,全区农村通水、通路、灌溉等基础设施建设全面展开,1-5月,全区农业固定资产投资1亿元,同比增长。

(二)“三提高”

1、固定资产投资提高快。1-5月,全区固定资产投资亿元,同比增长,增速较去年提高1个百分点。大项目对投资拉动作用明显,计划总投资1000万元以上项目完成投资85亿元,同比增长,其中:5000万元至1亿元项目投资增速高达,为全区投资增长带给了有力的支撑。

2、居民收支提高,消费价格高位徘徊。1-5月份全区市民、农民收入同比分别增长、,消费支出分别增长、,收支持续较高增长,跑赢了其他主要经济指标的增速。今年全区居民消费价格指数持续在103%以上,主要是食品价格指数较高,在107%左右。5月份食品价格较上月下降,但1-5月份食品价格指数仍然到达了。

3、金融、财税增长势头高。5月末,全区存款余额亿元,同比增长,增速同比提高个百分点。其中:储蓄存款亿元,同比增长。全区贷款余额亿元,同比增长,增速同比提高个百分点。1-5月份全区地方财政收入完成亿元,同比增长,国地税税收亿元,同比增长,税收增速比一季度提高15个百分点,比去年全年提高5个百分点。

(三)“三下滑”

1、工业经济效益下滑。在当前国际国内经济低迷影响下,全区工业经济效益出现了明显的萎缩和下滑。1-5月份,规模以上工业企业实现利润亿元,同比下降5%,实现利税亿元,同比增长,利润、利税增幅比去年同期分别回落了16个百分点和个百分点;50家重点企业利润、利税也分别下降和。规模以上企业亏损面到达,同比上升了个百分点,亏损额达亿元。

2、三产投资下滑。全区固定资产投资呈二产增速高,三产下降趋势。1-5月份,全区固定资产投资同比增长,其中:第二产业投资亿元,同比增长;(suibi8.)第三产业投资亿元,同比下降。三产投资增速比全区投资增速低个百分点,比二产投资增速低51个百分点。三产投资占比,同比降低个百分点。房地产受宏观打压政策影响,销售状况不好,1-5月份全区商品房销售面积2万平方米,同比下降。

3、外贸进出口下滑。随着国际经济发展速度放缓,经济形势复杂,贸易摩擦和贸易壁垒明显增多,全区外贸经济下滑幅度较大。1-5月份全区进出口总值亿美元,同比下降,增速比去年全年低个百分点,其中出口总值亿美元,同比下降,比去年全年低个百分点。

三、下半年经济形势预判

目前,国际国内经济环境中不确定因素依然很多,贸易战此起彼伏,经济形势日益复杂,经济发展持续低迷,甚至有的专家认为中国经济进入了慢车道。目前来看,下半年经济惯性减速的因素多于加速因素,经济明显复苏回升的可能性不是很大。虽然目前经济处于低迷状态,但短期内大规模危机发生的概率较低,经济“黄金发展期”的长期有利因素没有变,只要根据形势变化适时调整经济政策的力度和节奏,立足自身产业发展现状和特色优势,强化内涵,提质增效,经济运行状况将会好于上半年。

经济性评估报告范文 第七篇

第三产业经济运行分析报告

广州市xxx初步核算并经广东省xxx核定,广州市地区生产总值(GDP)亿元,同比增长,增速高于全国()和全省();比前三季度()、上半年()、一季度()分别提高个、个和个百分点,呈现稳中有升的趋势。其中第一、二、三次产业分别完成增加值亿元、亿元和亿元,分别增长、和。产业结构更趋优化,三次产业结构为::,第三产业增加值比重较上年同期()提高个百分点,对经济增长的贡献率到达,首度超过七成。

一、从三大供给看,农业、工业发展稳定,第三产业持续平稳较快增长

农业生产持续平稳。20,广州市实现农业增加值亿元,增长。现代农业稳步发展,新增农民专业合作社和市级以上示范社124家和6家。圆满完成6个名镇和86条名村建立任务,第三批47条美丽乡村试点中的市财政出资项目全面完工。

工业生产稳中提质。广州市实施工业转型升级攻坚战三年行动方案,设立工业发展资金支持机器换人等制造业高端化、智能化发展和工业技术改造。年,全市完成规模以上工业总产值亿元,同比增长,全年增速呈稳中有升态势。支柱产业带动发展,三大支柱产业总产值亿元,增长,增速比全市平均水平高个百分点。其中汽车制造业持续回暖,增长。汽车产、销分别增长、,分别高于全国汽车产、销增速个和个百分点;电子产品制造业持续较好增势,增速达。工业结构向高端化发展,先进制造业和高技术制造业持续高于整体工业的增速,发挥了主导作用。2015年,先进制造业、高技术制造业增加值分别增长和,增速分别高于规模以上工业增加值个和个百分点。高技术制造业增加值占规模以上工业的比重,同比提高个百分点。

二、从三大需求看,投资较快增长,消费持续畅旺,对外贸易取得突破

投资较快增长。全力推进重点项目建设,加大项目建设和引进力度,着力扩大有效投资。2015年,广州市完成固定资产投资亿元,同比增长。全市156个重点项目完成投资额1209亿元。工业技改投资增势强劲,民间投资活跃,房地产开发投资增速较快。工业技改投资增速达,带动工业投资增速加快,全年工业投资亿元,增长。民间投资、房地产开发投资分别为亿元和亿元,分别增长和,增速分别高于全市投资个和个百分点。分行业看,工业三大支柱产业中汽车制造业投资增长;租赁和商务服务业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业等生产性服务业投资增长较快,增速分别为倍、、。

对外贸易取得突破。利用跨境贸易电子商务试点城市和自贸试验区的政策优势,用心发展跨境电子商务、服务外包、保税物流等新业态,外贸实现创新发展。2015年,全市完成进出口总值亿元,增长,增幅高于全国()和全省();其中出口总值亿元,增长,增幅高于全国()和全省();进口总值亿元,下降,降幅低于全国()和全省()。跨境贸易电子商务进出口亿元,增长倍,位居全国试点城市第一。目前,广州跨境电商企业已达777家,其中电商企业630家、物流企业112家、支付企业35家;建成及在建11个投资额5000万元以上的跨境电商园区。

三、从发展动力看,深化改革催生新动能,民营经济活力增强,创新驱动潜力提升

深化改革催生新动能。深化改革、简政放权进一步释放市场活力。一是商事登记制度改革促进大众创业。新登记企业快速增加,2015年,广州市新登记注册市场主体增长,其中信息服务业新登记内资市场主体增长9%。二是小微企业释放大能量。减税降费政策发挥作用,给予实体经济更多金融支持,小微企业持续活跃。规模以上小微型企业工业总产值亿元,增长,快于规模以上工业个百分点,占规模以上工业的比重到达。三是自贸试验区政策显效。广东自贸试验区南沙片区挂牌运行,为金融、贸易等领域制度创新和开发开放带来新的机遇,政策效应初步释放,新增市场主体5790家,注册资本亿元。

民营经济活力增强。2015年,民间投资增长,快于全社会投资个百分点,比重到达,占比同比提高个百分点。规模以上民营工业总产值增长,快于规模以上工业个百分点,比重到达。

创新驱动潜力提升。实施财政投入和孵化器双倍增计划,科技创新引领作用增强。2015年,规模以上高新技术产品产值增长()快于工业平均水平(),占规模以上工业的比重()较上年同期提高个百分点,拉动规模以上工业增长个百分点,展示出高新技术产业强有力的带动作用。全市发明专利申请20087件,发明专利授权6626件,分别增长和。

四、从质量效益看:财政收入增长较快,服务业企业利润增长迅速,工业企业扭亏为盈

财政收支增长较快。2015年,广州市一般公共预算收入亿元,增长。其中税收收入亿元,增长。增值税、营业税、企业所得税和个人所得税分别增长、、和。一般公共预算支出亿元,增长。

服务业企业利润增长迅速。1-11月,规模以上服务业企业营业利润增长。其中商务服务业行业增长,软件和信息技术服务业增长;交通运输、仓储和邮政业营业利润扭亏为盈,以上三个行业合计实现营业利润占比超七成。

工业企业扭亏为盈、亏损面收窄。1-11月,规模以上工业企业实现利润总额亿元,同比增长。企业亏损面为,比前三季度收窄个百分点。其中汽车制造业、化学原料和化学制品制造业、电力热力生产和供应业实现利润超百亿。

五、从民生改善看,消费价格持续平稳,就业形势稳定,民生投入持续加大,居民收入稳定增加

消费价格持续平稳。2015年,广州市城市居民消费价格(CPI)同比上涨,为以来最低;其中消费品和服务项目价格分别上涨和。工业生产者出厂价格(PPI)和购进价格(IPI)分别下降和。

就业形势稳定。广州市实施促进就业措施,2015年,城镇新增就业人员万人、失业人员实现再就业万人,均超额完成年度任务。城镇登记失业率为,控制在的目标以内。

民生投入持续加大。2015年,一般公共预算支出中,财政支出有力保障民生支出,教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育分别支出亿元、亿元和亿元,分别增长、和,合计占全市地方一般公共预算支出的比重为,较上年同期提高个百分点。

居民收入稳定增加。根据城乡一体化住户调查,2015年,广州城市和农村常住居民人均可支配收入分别为46735万元和19323万元,同比分别增长和,增速与GDP增长同步。

经济性评估报告范文 第八篇

***投资项目可行性分析报告

目录 (可根据文件内容自动更新)

第一章总论 ................................................................................................................................................................ 3

一、 项目概况:........................................................................................................................................................ 3

二、 项目背景:........................................................................................................................................................ 3

经济性评估报告范文 第九篇

集团基本面分析

20XX年上半年,AA集团公司在党政的直接领导下,全体员工紧紧围绕年初职代会“坚持严、细、实,遵循高、大、新,实现AA集团公司新一轮快速发展”的工作目标,克服了原材料持续上扬、业务承接量不足等诸多不利因素的影响,完成机械加工总量17194吨,M产品106台,N产品8台,创造工业总产值7760万元,实现合并营业收入万元,营业利润万元,利润总额万元。若剔除SS公司的影响,则上半年完成机械加工总量12700吨,创造工业总产值5969万元,实现合并营业收入万元(其中主营收入万元、外销万元),营业利润万元,利润总额万元,与上年同期相比,分别增长了915万元、万元、万元和万元,增长率分别为、、和;营业收入、外销收入和利润总额分别完成年度计划11100万元、400万元和610万元的 %、和 %;但合并销售毛利率、合并销售利润率和合并净资产收益率分别由上年同期的、和下降至、和,这说明集团公司在营业收入强劲增长的同时,由于成本费用以比营业收入更快的速度增长,使利润总额仅增长,经营成果与“时间过半,任务达半”的目标有一定的差距。

从资产状况来看,截止6月末,资产总额13277万元,资产结构(流动资产与长期资产之比)为:1,权益比率(负债与股东权益之比)为:1 ,流动比率为,这说明流动资产足够偿还短期债务,但同时部分股益资本被流动资产占用,对盈利能力势必造成一定的影响。

为了便于与上年同期数据相比较,及与年度计划口径一致,以下对经营成果的分析以剔除SS公司的合并财务数据进行为准。

具体分析

一、实现产值、营业收入、利润分析

上半年完成工业总产值5969万元,实现营业收入万元(其中主营收入万元,外销万元),利润总额万元。

合并营业收入完成年度计划的,比上年同期增加万元,主要呈现为XX公司和YY公司的销售增长,而母公司的销售相对萎缩。

合并利润总额完成年度计划的;与上年同期相比,各母子公司都有所增加,其中母公司在营业收入下降的同时实现了增利,YY公司实现扭亏,稍有盈余,开创了良好发展的'新局面。

母公司的营业收入与上年同期相比下降了万元,但利润总额增加万元,除投资收益增加万元外,其他归功于成本费用的有效控制。

XX公司PP产品销售量与上年同期基本持平,但由于5月份某公司(客户)补差价万元(含税),使平均结算价格(含税)由上年同期的元/吨增至元/吨,增加了元/吨,从而营业收入增加万元,实现增利万元。

YY公司积极、主动地开发市场,实现外销万元,同时采取到现场包换N产品的售后服务等有效措施,基本上占领了B市内N产品市场。与上年同期相比销售收入增加万元,实现盈余万元。

ZZ公司营业收入和利润总额与上年同期相比分别增加万元和万元,可见正处于持续性发展中。

产值、销售收入、利润总额比较表

上半年,营业成本为万元,较上年同期万元增加万元,增长率为;期间费用为万元,较上年同期万元增加万元,增长率为。

由于总体成本费用的增长率大于营业收入的增长率,使得今年上半年的销售成本费用率达,比上年同期相比增长了,增长幅度为,最终使利润总额以比营业收入少个百分点的速度增加。

原材料的持续上扬是成本费用上升的主要原因,虽然5月份有所回落,但自6月初以来又出现强势反弹,与上年平均原材料采购成本相比,上半年由于涨价因素对生产成本的影响金额为万元,其中母公司万元、XX公司万元,YY公司万元。

值得一提的是,母公司与整个集团的情况正好相反,与上年同期相比,母公司的营业成本下降了万元,期间费用增长万元,成本费用总额下降了万元,下降幅度大于营业收入的下降幅度,致使母公司由上年同期亏损万元扭转为盈利万元,这一方面与各分公司的成本控制意识是分不开的,另一方面是为了更加如实地反映成本,今年对收所属分公司的管理费由以往冲减管理费用改为冲减制造费用,若剔除此因素的影响,管理费用应是相对节约的。

XX公司上半年平均单位生产成本达元/吨,比计划单位成本3650元/吨上升,比上年同期生产成本元/吨上升。根据吨生产成本原材料配比,由于涨价因素使原材料生产成本比上年平均增加了元/吨。与上年同期相比,上半年营业成本增加了万元,比营业收入的增加多出万元。管理费用较上年同期节约了万元,营业费用与财务费用基本持平。

YY公司上半年平均单位生产成本M产品为元/吨、N产品为元/吨,分别比上年同期增长元/吨和元/吨。与上年同期相比,营业收入的增长比营业成本的增长多出万元;期间费用增长,其中由于销售特别是外销的增长和本年增加外行贷款400万元而增加营业费用万元和财务费用万元。

成本费用构成变动情况表(占营业收入的比例)

《上半年经济财务活动分析报告》

经济性评估报告范文 第十篇

上半年经济分析报告

一、上半年工作回顾

(一)加大种植结构调整力度,增加高产高效作物面积。

(二)工作思路早确定,机具早准备,早调试。

1、工作思路是:一个突出、两个坚持、两个抢收、一个思想、零的失误。

一个突出:即改善种植结构,突出玉米种植结构;二个坚持:即坚持田间作业标准化,坚持科技示范带引领作用;二个抢抓:即针对全年农业生产形势,抢抓播种和收获;一个思想:即树立一个抗灾思想,增强对病虫害及自然风险的抵御能力;零的失误:即组织严谨,确保全年经营实现零失误。

2、抗旱抢播,机具改装,确定作业方式保证春耕生产,适时、优质、高效、安全完成春播生产任务。

以抗旱为主,原垄卡播为重点,购入搂草机1台,改装旋耕扶垄机6台;针对玉米茬面积大,施肥任务重的特点,从克山机械厂购入3套圆盘施肥开沟器,1套反刀式施肥开沟器,6套双轴施肥箱;对玉米茬全部进行了两次作业;在各项作业前,对农机具提前调试,包括肥量、种量、种子匀度、深浅、覆土等,从而保证作业进度与质量,各项作物全部播在高产期内。

(三)加快科技示范带建设,推广应用新技术,为丰产丰收打下良好基础。

1、一带一线七点是打造的重中之重。即一条科技示范带,高速两侧沿线和七个重点地号,成为全区农业生产的亮点,起到带头示范作用。

2、新技术应用为实现作物高产稳产奠定了基础。98%以上面积的作物采用大垄密植技术;玉米二次作业,进口播种机播种面积达26000亩,玉米滴灌1000亩,化控4亩。

(四)科学部署。坚持田间作业标准,确保安全生产。

1、对所有地号进行踏查,确定作业顺序。根据各地号的具体情况制定作业方式,充分发挥机车作业效率。

2、作业前与机组签订田间作业标准化责任状,对每台机车逐个调试达到标准后方可作业;并实行干部包车组,跟班检查作业质量,同时协调种植户进行监督,对地头、地边、道、沟等进行整理。

3、每个生产阶段,对参加作业人员进行安全培训,()安全签名,对证照不齐全的机车绝不准参加作业,安全设施齐全有效(牌、旗、绳),由于教育,检查到位,上半年无安全事故发生。

(五)加强基础设施建设。

近两年来,我们有计划的进行基础设施建设投入,今年投资18万元,建设农具场铁围栏330延长米,铺砂石700立方米,建摩托车停放棚80平方米,并在农具场、畜牧小区重点部位安装了监控器,为作业点的职工财产提供了安全保障。

(六)完成跨区作业亩,增加车组收入()万元。

二、工作中存在的不足:

(一)在及时掌握职工的.思想状态上需要加强,使工作中出现的矛盾得到及时、有效解决。

(二)对农场及业务部门的文件、方案理解不够,致使工作起来思路不清,执行出现偏差。

(三)在春播生产过程中对机具准备、调试上存在不及时、不全面、不到位的现象,机械改装还有不尽人意的地方。

(四)对机组管理缺乏行之有效的制度,撒种、撒肥、大豆种植密度过大,责任心不强,下种不均等现象时有发生。

(五)统的意识过强,不能充分调动职工参与春耕生产的积极性,造成了一些不必要的矛盾。

三、下半年重点工作:

(一)精心打造“一带一线”建设,完善,大豆、玉米的高产创建工作。

(二)做好玉米的叶龄管理、化控技术的准备,统筹安排好玉米苗后用药,施肥、大斑病防治、白色垃圾等工作。

(三)完善两场的基础设施建设。(铁围栏、监控、停放厂扩建、晒场保化室的改建等)

(四)坚持田间标准化作业,杜绝草荒现象发生,在原有的基础上再上一个新台阶。

首先是提高领导干部的标准化意识,然后狠抓机车组的岗位落实。最后干部包地号负责地头、地边、电线杆等整理。

(五)继续完善对耕地的扩边整形工作。

(六)加快畜牧点建设,解决职工进城后发展养殖业的场地问题。

(七)干今年,想明年,提早谋划农业工作的发展思路。

经济性评估报告范文 第十一篇

一、基本情况

(一)全省情况

20xx年1-8月,全省累计进出口亿美元,同比增长16%,比全国水平高个百分点。其中出口亿美元,同比增长,比全国水平高16个百分点;进口亿美元,同比增长,比全国水平低个百分点。

8月当月,全省累计进出口亿美元,同比增长,环比下降。其中出口亿美元,同比增长,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长,环比增长。

(二)全国及中部六省情况

20xx年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长。其中出口14293亿美元,同比增长,进口12750亿美元,同比增长。

同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长,其中出口882亿美元,同比增长,进口488亿美元,同比增长。

二、运行特点

(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口亿美元,同比增长54%,占全省出口的;对欧盟出口亿美元,同比增长46%,占全省出口的;对美国出口亿美元,同比增长,占全省出口的。对东盟出口亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至不等,对日本和韩国则出现和的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为和。

(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口亿美元,同比增长,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速达到。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口亿美元,大幅增长,占同期全省出口总值的,除打火机小幅下滑外,其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口亿美元,同比增长,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到和。其他主要出口商品中,高新技术产品出口增长,农产品出口增长,钢材出口下降。进口方面,我省机电产品进口亿美元,同比下降,其中汽车和汽车底盘进口亿美元,同比下降。铁矿砂共进口亿美元,同比增长。

(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口亿美元,增长,占同期全省进出口总额的,其中出口亿美元,增长;进口亿美元,下降。同期,加工贸易进出口亿美元,增长,占24%,其中出口亿美元,增长;进口亿美元,增长。

(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口亿美元,大幅增长,占同期全省出口总额的。此外,三资企业进出口亿美元,增长,占;国有企业进出口亿美元,下降,占。

经济性评估报告范文 第十二篇

经济可行性分析报告

报告概述

作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性分析报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。

主要内容

1.全面深入地进行市场分析、预测。调查和预测拟建项目产品在国内、国际市场的供需情况和销售价格;研究产品的目标市场,分析市场占有率;研究确定市场,主要是产品竞争对手和自身竞争力的优势、劣势,以及产品的营销策略,并研究确定主要市场风险和风险程度。

2.对资源开发项目要深入研究确定资源的可利用量,资源的自然品质,资源的赋存条件和开发利用价值。

3.深入进行项目建设方案设计,包括:项目的建设规模与产品方案、工程选址、工艺技术方案和主要设备方案、主要材料辅助材料、环境影响问题、项目建成投产及生产经营的组织机构与人力资源配置、项目进度计划、所需投资进行详细估算、融资分析、财务分析、国民经济评价、社会评价、项目不确定性分析、风险分析、综合评价等等。

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