财政局综合科工作总结(7篇)

山崖发表网工作总结2023-01-10 11:43:44187

财政局综合科工作总结 第一篇

今年以来,面对严峻的国内外经济形势,全市财政部门认真贯彻落实市委、市政府关于全市经济和社会发展的工作部署,努力克服金融危机和政策调整等诸多不利因素,高度重视财政工作,狠抓组织财政收入不放松,千方百计保增长,紧紧围绕全年收入任务,采取积极有效措施,尽可能为“三保”和“两个率先、一个努力”建设提供最大财力保障,尽全力保证全市各

项社会事业平稳发展。

一、1-9月份财政收入完成情况

1-9月份全市财政总收入完成亿元,为年初预算的,同比减收23502万元,下降。

分级完成情况:市本级完成178541万元,下降%;分宜县完成74020万元,增长%;渝水区完成66221万元,下降%;仙女湖区完成9804万元,下降%;经济开发区完成43528万元,下降%;仰天岗区完成8141万元,增长%。

分部门完成情况:国税部门完成150555万元,下降%;地税部门完成125290万元,增长%;财政部门完成104410万元,增长%。

分税种完成情况:增值税完成129540万元,同比减收58632万元,下降;营业税完成54549万元,同比增收11428万元,增长;个人所得税完成12723万元,同比增收2195万元,增长;企业所得税完成38348万元,同比减收23848万元,下降;城建税完成10761万元,同比减收1670万元,下降;耕地占用税完成12814万元,同比增收4310万元,增长;契税完成17360万元,同比增收5080万元,增长;专项收入完成6777万元,同比减收2394万元,下降;罚没收入完成7240万元,同比增收2004万元,增长;行政性收费收入完成12417万元,同比增收1036万元,增长;国有资源(资产)有偿使用收入完成6210万元,同比增收1801万元,增长;其他收入完成41592万元,同比增收30254万元,增长倍。

总收入中税收收入完成亿元,占财政总收入比重为,同比下降个百分点,非税收入完成74236万元,占财政总收入比重为。非税收入同比增长29280万元,增长。

1-9月份全市地方财政收入完成226316万元,为年初预算的,同比增收39211万元,增长。

 分级完成情况是:市本级完成95274万元,增长;分宜县完成46299万元,增长;渝水区完成40319万元,增长;仙女湖区完成7301万元,增长;开发区完成31721万元,增长;仰天岗区完成5402万元,增长。

财政收入的特点:总量负增长、结构欠合理、增收压力大、后期运行向好。主要原因:

一是增值税下降幅度大。首先是受金融危机和国家减税政策影响,工业产能受压抑,工业企业经济效益的下滑,工业增值税大幅下降,1-9月份增值税入库129540万元,同比下降。二是受新钢公司不景气影响,依附新钢公司生存的商贸企业大部分销售不佳,产品利润空间小,商业增值税增收乏力;三是小规模纳税人增值税征收率由4%下调为3%,减少税收100多万元;四是增值税全面转型、矿产品税率提高等结构性减税政策增加了进项税额,影响了增值税的征收。

二是收入结构不尽合理。今年以来,在经济下行及政策性减收等因素影响下,增值税、企业所得税等主体税种呈下降态势,同时,非税收入增长较快,由此导致财政收入质量下降。1-9月份,非税收入同比增长29280万元,增长,完成74236万元,占财政总收入比重为。

三是个人所得税、房地产业税收高速增长。1-9月份,全市个人所得税完成12723万元,同比增收2195万元,增长;耕地占用税完成12814万元,同比增收4310万元,增长;契税完成17360万元,同比增收5080万元,增长;今年前8个月,全市商品房屋销售面积及销售额分别为万㎡和亿元,增幅分别为和45%,房地产市场明显回暖。同时,我市开展房地产业税收专项清理,重点对2009年以前开工的房地产项目进行全面清理,加大税款催缴力度,促进了房地产业税收高速增长。

收入存在的主要问题:一是财政收入总量下降比较明显,总收入比上年同期下降近6个百分点;二是重点税源严重不足,全市重点税源监控的企业1-9完成税收收入138326万元,同比减收69085万元,下降。

二、1-9月份财政支出完成情况

1-9月份全市

财政支出完成287415万元,同比增加39674万元,增长。

财政支出分级完成情况是:市直完成99263万元,增长;分宜县完成73393万元,增长;渝水区完成64768万元,增长;仙女湖区完成10755万元,增长;开发区完成36071万元, 增长;仰天岗区

完成3165万元。

主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出完成44649万元,增长;公共安全支出完成14676万元,增长;教育支出完成40352万元,增长;社会保障和就业支出完成39196万元,增长;医疗卫生支出完成14252万元,增长;环境保护支出完成6129万元,增长;农林水事务支出完成25792万元,增长;交通运输支出完成8802万元,增长;其他支出完成23860万元,增长。

支出的特点:一是继续保持高位增长,1-9月份全市财政支出完成287415万元,同比增加39674万元,增长;二是保民生、保运转、保发展支出得到有效保障;三是积极支持新农村建设,加大对乡村文化卫生事业的投入,实施大病医疗救助工程;四是预拨资金量大。为进一步促进自主创业、困难群众再就业和农村劳动力转移就业,我市预拨就业补助资金3700余万元。

支出存在的问题:今年以来,由于受金融危机影响我市财政收增长乏力,出现了近年来少有的下滑,因此,支出面临资金短缺,压力巨大。

三、民生工程进展情况

今年以来,我局立足市情,量力而为,有计划、有步骤地启动民生工程。目前,各项工程有条不紊,扎实推进。截至9月份,今年涉及我局的民生工程已安排资金总额为万元,其中省安排万元,市安排万元,县(区)安排万元,截至9月份,已拨付资金总额为万元,其中省已拨付万元,市已拨付万元,县(区)已拨付3486万元。

(一)社会保障方面:今年我市的民生工程中涉及到我局的社会保障方面共有21项,已安排资金总额为万元,截至9月份,已拨付资金共计万元

(二)教育文化方面:涉及到我局的民生工程教育文化方面共有 15项,已安排资金共计万元,截至9月份,已拨付资金共计万元。

(三)三农建设方面:涉及到我局的民生工程三农方面项目共有13项,已安排资金共计万元,截至9月份已拨付资金万元。

(四)行政政法方面:民生工程中我局涉及到行政政法方面,已安排资金万元,截至9月份已拨付资金万元。

此外,经济建设房、廉租房建设截止9月份已安排资金万元,并已全部拨付到位。

四、全年工作建议和措施

一、调整今年财政收入预算目标。预计2009年全市财政总收入完成亿元,比上年增加亿元,增长8%;其中地方财政收入完成亿元,比上年增加亿元,增长。

根据2009年预计完成财政收入和对2010年财政经济形势的估计,2010年全市财政总收入预算初步安排为66亿元,比2009年预计完成数增长;工作目标安排为70亿元,比2009年增长。地方财政收入预算初步安排为亿元,比2009年预计完成数增长;工作目标安排为亿元,比2009年增长。

二、实行财税工作调度常态化。为了全面统筹我市财税工作的开展,根据市主要领导的指示精神,我市将实行每月一次的财税工作调度会,各县区和财政、国税、地税三家主要领导要适时汇报工作进展情况,对财税工作做到进度跟着时间走,政策随着环境变。

三、开展财税联合检查。为确保完成今年的财政收入任务,市财政局将会同市国税局、市地税局各抽调一名领导和六名业务骨干组成三个财税联合检查小组,对全市重点税源企业,多年未查企业,税负率偏低企业进行重点检查。此外,针对我市目前宾馆、服务业的现状,将成立一个对宾馆、服务业未办理税收登记及纳税申报检查小组。

四、着力支持企业发展。加大支持企业发展力度,发挥大企业税收洼地效应,争取上下游税收流入我市。市政财政局将组织市国税局、地税局开展对重点企业税收贡献调查,在调查结果的基础上,对重点企业实施“一户一策”奖励政策。

五、着力保障民生工程。下更大力气争取中央和省里支持,积极整合使用政府资金,确保省60项和我市70项民生工程政策实施到位。进一步落实扩大就业、推进医疗卫生体制改革、统筹协调利益、促进社会和谐稳定。

六、着力抓好节减开支。要严格控制一般性支出,坚决压缩出国经费、车辆购置运行费、公务接待费、机关水电油费用、坚决做到会议费用零增长、差旅费零增长、控制信息化项目重复建设、暂停楼堂馆所建设等。同时扎实推进“小金库”治理工作,规范财经秩序,推进反腐倡廉。

财政局综合科工作总结 第二篇

三季度工作汇报

在三季度中我始终把坚持政治及业务学习放在首位。积极参加集团公司、多经局及公司组织的各种会议、学习和文艺活动。在业务上努力学习专业知识,提高工作能力和应变能力,适应新形势下煤炭销售工作的要求,努力做好自己本质工作。

鉴于煤炭市场的不稳定,随市场精煤和混煤的市场价格持续走低及拉运中的各种附加费用增多,使地销煤销售工作举步艰难。在这种情况下积极维持和承办单位的关系,走访新老煤用户.在共同沟通的情况下进一步了解市场,掌握市场信息。希望能抓住时机安排精煤、洗混煤的销售工作。

煤泥销售工作也是不容乐观,白龙矿为了创收把三分子二的煤泥烘干洗入混煤进行销售,剩余煤泥由集团公司定价销售,并且定价与煤泥的质量不符,给销售工作带来了很大的困难,这样我们积极联煤泥用户,为煤泥用户创造有利条件,协调各种复杂的社会关系,使销售正常运行。其中,在七月份积极配合白龙洗煤厂迎接山西焦煤运销总公司的检查,并受到山西焦煤领导的好评。

在市场销售情况不好及雨季雨水多的情况下,积极组织销售及倒运,确保了洗煤厂的正常生产。三季度(9月20日前)共销售煤泥1万多吨。倒运煤泥7千余吨。在工作中重点抓安全。在销售和倒运过程中,没有发生任何安全事故。

发煤站:刘兰芳2010-9-29

工作汇报新版电子健康档案安装以后,按照卫生局要求,到年底电子档案建档率要达到80%以上,为确保居民健康档案工作的 顺利进行,我们制定了操作性强、切实可行的实施方案。成立专门......

西宁教育资产经营管理有限公司 2011年第三季度经营工作完成情况汇报材料二〇一一年十一月一日第三季度,在城投公司的正确领导和上级各业务部门的大力支持帮助下,我们紧紧围绕......

2011三季度工作汇报一、人员队伍组成情况测试项目部目前有在册职工49人,劳务用工197人。今年根据生产需要分2大专业20支队伍:井下部和地面部。其中井下部共有测试队6支,井口保......

三季度工作汇报在三季度中我始终把坚持政治及业务学习放在首位。积极参加集团公司、多经局及公司组织的各种会议、学习和文艺活动。在业务上努力学习专业知识,提高工作能力和......

第1篇:财政党建工作总结一、积极构建组织领导机制局党组高度重视党建工作,将党建工作纳入年度工作计划和年终考核目标,及时听取党支部专项工作汇报,每季研究党建工作,切实加强了......

财政局综合科工作总结 第三篇

面对财政收入持续下行的压力和挑战,财政部门开展了财源专班建设、成本绩效改革等很多探索性的创新工作,在全国走在前列,进一步拓展了财政工作新的视角和维度,但是与财政作为综合经济部门的宏观调控作用发挥相比,与政府治理基础和重要支柱的职能要求相比,仍有较大差距。特别是在疫情变化和外部环境存在诸多不确定性的背景下,高质量财源建设工作仍需提升,成本控制理念有待加强。

2021年,我们将坚持稳中求进的总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,大力加强“四个中心”功能建设,提高“四个服务”水平,加大“六稳”“六保”工作力度,为全市中心工作提供坚实财力保障,努力实现“十四五”良好开局,为构建首都发展新格局贡献力量。

2021年1月10日

财政局综合科工作总结 第四篇

西宁教育资产经营管理有限公司 2011年第三季度经营工作完成情况汇报材料

二〇一一年十一月一日

第三季度,在城投公司的正确领导和上级各业务部门的大力支持帮助下,我们紧紧围绕教育布局调整一期项目建设,狠抓各项工作落实,较好地完成了目标任务。下面按照城投公司通知要求, 我从三个方面做一汇报:

一、经营工作完成情况

(一)项目资金筹集有了较大进展

第三季度,我们采取有效措施积极做好项目融资、自筹资金以及资产划转工作。

1.经过与西宁市财政局、西宁市教育局的多次沟通,并由西宁市财政局签发了《关于西宁市教育布局调整一期项目固定资产无偿划拨的批复》(宁财资字﹝2011﹞840号),无偿取得西宁市南大街小学、玉井巷小学、前营街小学及观门街小学万元固定资产使用权;

2.与西宁市财政局、西宁市发改委积极沟通联系,申请拨付市财政局下达的西宁四中扩建项目贴息资金159万元、西宁十四中迁建项目贴息资金228万元、西宁特殊学校迁建项目贴息资金69万元,合计456万元;申请西宁市发改委拨付了西宁特殊学校迁建项目可行性研究编制报告费用10万元;

3.根据青发改社会﹝2011﹞84号文,将宁湖中学新建项目移交青海师大二附中建设,拨回宁湖项目土地出让金586万元;

4.根据城投公司工作安排,由西宁市审计局对我公司2010年度财务工作进行了延伸审计,审计组对我公司财务核算工作给予了较好评价;

5.为了使中标单位严格履行合同,根据与各项目施工单位和监理单位签订的施工合同、监理合同,要求各单位提供履约保函,目前十四中项目青海一建建筑工程有限公司、江苏屹峰工程公司、湖北新南洋建设工程有限公司、省人防工程监理中心、青海省国安工程监理有限公司已支付履约保证金万元,陕西省第三建筑工程公司、青海城垣工程监理有限公司已提供了履约保函;

6.财务状况:截止2011年9月底资产总额41766万元,负债总额35252万元,所有者权益6514万元,流动比率为,权益乘数为,资产负债率为84%。

(二)项目建设稳步推进

三季度,我们配合市教育局积极主动做好西宁市教育布局调整一期项目前期各项工作,各建设项目取得了积极进展,累计完成投资21840万元,其中今年完成投资11641万元(完成全年项目投资)。具体情况如下:

1.西宁四中扩建项目:向市土地局递交划拨用地供地手续,协调市统征所进行安臵用地拆迁工作;图书艺术楼、风雨操场、综合办公楼主体工程已完成,现进入装饰装修阶段,宿舍楼A区十层、B

区七层主体,食堂主体一层施工。

2.西宁十四中迁建项目:完成项目初步设计审查及工程招投标工作,和平渠改线工程初步设计已通过评审,办理完成B、C、D标段人防、雷电审批手续、地质灾害评估报告备案登记表;完成亩宅基地拆迁工作;制定原明胶厂家属楼90户拆迁安臵方案并开始签订拆迁安臵补偿协议;省发改委组织召开校安专项(教学楼)可研评审会;委托相关部门进行校址场地安全评估。西宁十四中迁建项目因拆迁及水渠改造未完成,施工未进行。

3.西宁特殊学校迁建项目:已办理完善项目立项批复、选址意见书、土地预审批复、用地规划许可证及环评批复等前期手续,目前正在进行总平面方案的报审及办理农用地转用审批手续。

4.西宁五中迁建项目:已办理完善立项批复、选址意见书、规划用地许可证、农用地转用审批等前期手续,征地拆迁工作接近尾声,目前正在进行总平面方案的报审工作。

5.西宁十三中扩建项目:已办理完善项目立项批复、规划用地许可证、用地预审批复及安臵用地选址意见书等前期手续。由于北园三社村民对拆迁安臵方案抵触情绪较大,目前北区建设局正在与村民进行安臵方案的协商工作。

6.五所臵换学校项目:与市规划局协调办理规划红线划定及提出设计条件要求,并协调市土地储备中心、市规划局办理土地招牌挂。

(三)党群工作取得了初步成效

第三季度,我们围绕西宁市教育布局调整一期项目建设工作目标,不断加强党群工作,为顺利完成各项工作任务提供坚强的思想组织保证。一是深入开展了创先争优活动,进行了群众评议,并总结了半年工作情况;二是结合实际,开展了“四强四优”活动,较好地发挥了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,有力地促进了公司各项工作;三是组织学习了__在庆祝建党90周年大会上的讲话,并举办了心得体会展评;四是开展了“以人为本、勤廉履职”主题教育宣传月活动,进一步提高广大党员干部廉政勤政和廉洁从业意识,筑牢了拒腐防变思想道德防线。五是积极开展构建“劳动关系和谐企业”和“六比六赛”创先争优竞赛活动,充分发挥工会维护职工合法权益的基本职能和在协调劳动关系中的“桥梁纽带”作用,促进了公司各项工作的有力开展。

(四)存在的困难和问题 1.项目融资

三季度以来,我们与工行、建行、开行等各大金融机构就西宁市教育布局调整一期项目融资事宜进行了多次沟通,但由于受国家宏观金融政策调控的影响,融资难度进一步加大。

(1)教育布局调整一期项目,作为公益性项目,贷款还款来源70%以上必须为经营性收入,但公司经营性项目尚在前期工作中,也无有效的资产用来担保,融资工作很难取得进展。今后项目建设资金可考虑采用其他方式融资,项目建设采用BT方式或BOT 方式;

(2)随着各项目前期工作的逐步推进,由于受设计变更、土地

征迁成本高于预期等因素影响,项目投资加大,增加的项目资金来源存在不确定性。

2.项目建设

(1)西宁四中扩建项目:一是安臵用地地上附属物至今尚未评估、拆迁,致使四中项目土地成本无法核算,土地使用权证尚未办理。二是安臵用地尚未进行征地工作,拆迁户过渡已逾一年,过渡期满未进行有效安臵势必会造成拆迁户阻挠工程施工及加大过渡费用。

(2)西宁五中迁建项目:由于总平方案正在报审中,后续建设手续、施工图设计、地勘等工作无法进行,项目年内无法开工。

(3)西宁十三中扩建项目:一是由于选址用地属城北区北园三社,目前城北区建设局、房屋评估公司正在进行拆迁动员工作,北园三社村民对拆迁安臵方案抵触情绪较大,拆迁工作暂无进展;二是项目用地未落实,场地勘察未实施,导致设计文件推迟提交,项目年内无法动工建设。

财政局综合科工作总结 第五篇

1.扎实推进党风廉政建设。按照中纪委十九届四中全会赋予财会监督新定位,探索建立财会监督与各类监督的贯通协调机制。及时传达学习蔡奇书记在全市领导干部大会上的讲话精神,组织召开“以案为鉴、以案促改”大会,开展系列警示教育活动。根据机构职能调整,及时修订内控操作规程,制定切实有效的防控措施。精准运用监督执纪“四种形态”,勤敲打、多提醒,坚持抓早抓小,防微杜渐。在重要时间节点重申纪律要求,开展约谈提醒、组织联合检查,坚决防止“四风”问题反弹回潮。支持驻局纪检监察组监督执纪问责,加强政治生态研判,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作。

2.努力加强作风建设。严格落实中央八项规定精神和市委贯彻落实办法,坚持反对“四风”。落实精文减会要求,发文数量实现只减不增目标,精简全市性工作会议,并形成了长效机制。建立常态化基层调研和问题解决工作机制。切实做好“接诉即办”,做到件件有回音。

财政局综合科工作总结 第六篇

年3月9日,因在平安北京建设工作中表现突出,被_北京市委平安北京建设领导小组评为2019年度平安北京建设工作考核优秀等次。

年3月13日,因在政府采购工作中表现突出,被财政部评为2019年北京市政府采购透明度第一名。

年4月10日,因在行政机关绩效考评工作中表现突出,被北京市政府办公厅评为2019年度市级行政机关绩效考评优秀等次。

年5月5日,因在财政预算执行进度、盘活财政存量资金、国库库款管理、推进财政资金统筹使用、预算公开等财政管理工作中表现突出,在_对地方政府“真抓实干”考核中获得通报表扬。

年8月21日,因在社保基金预算工作中表现突出,被财政部评为社保基金预算2019-2020年度二等奖。

年9月28日,因在2019年地方政府采购信息统计工作中表现突出,被财政部通报表扬。

年9月29日,因在抗击新冠肺炎疫情工作中表现突出,被_北京市委、市政府评为北京市新冠肺炎疫情先进集体。

年10月26日,因在2019年度预算绩效管理考核工作中结果优良,被财政部通报表扬。

年10月28日,因在财政预算执行分析和决算工作中表现突出,被财政部通报表扬。

年11月,因在调研工作中表现突出,被_北京市委、市政府授予第十四届(2018-2019年度)全市优秀调研工作先进单位。

年11月10日,因在政府采购贫困地区农副产品工作中表现突出,被财政部通报表扬。

财政局综合科工作总结 第七篇

内分泌科2011第三季度工作汇报

一、工作完成情况:

我科第三季度,共收治病人147人,其中治愈/好转出院141人,转其它科室5人,治愈好转率,病床使用率,周转次数,危重病抢救成功率100%,共完成总收入元(九十三万六千七百八十三元)纯收入元,收入结余元,其中药占比

二、科室建设情况及存在的问题:

我科是新建科室,包括:内分泌代谢、肾内、血液、风湿与结缔组织、血液透析等多专业学科。实际病床35张,医护人员18人,医生6人(其中病休1人),护士12人。

在院部及各职能科室指导和大力帮助下,科室各项工作正健康稳步发展。我们认真落实执行医院核心制度,深入开展“三好一满意”活动,强化医疗护理基础,加强学习培训,提高医疗护理质量,保证医疗安全,无医疗投诉及不良事件发生,无院内感染及传染病漏报。

1、加强了糖尿病门诊:增派1名医生到糖尿病门诊坐诊。

2、开展临床路径病例5例。

3、加强糖尿病教育:病房召开了4次糖尿病患者教育联谊会,受到患者好评,取得较好的社会效益。

4、加强医护继续教育:本季度医护人员参加区内外专业培训共27人次,开拓了视野,学习了解新知识新理论新技术。

准备开展新业务:

1动态血糖监测和管理:胰岛素强化治疗病人增加,血糖动态监测、预防低血糖。(需购置动态血糖仪)2 全院高血糖管理。(需相关科室支持,提供病人)科室目前存在的问题:

1、医疗人员不足,各专业需人员进修学习。需增加血液透析医师1名。

2、肾衰尿毒症病人增多,目前3台血液透析机已不够使用,造成病人流失,需增加血透机。

3、血液透析水处理系统已经过期(2~3年,目前已使用5年)造成产纯水量减少,废水增多,浪费严重。需更换,但价格昂贵,请医院支持。

三、三甲医院评审中存在的问题及科室整改措施:

血液透析液内毒素检测,虽与院感科协商,但目前仍未能检测。

内分泌科 2011-10-15

显示全文

注:本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即后台留言通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意

点击下载文档

文档为doc格式

发表评论

评论列表(7人评论 , 39人围观)

点击下载
本文文档