设备配件漏发说明范文(推荐6篇)

山崖发表网范文2023-01-02 18:40:53255

设备配件漏发说明范文 第一篇

一、 计划编制

2、 检修物资需用计划应有专人编写,内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。

3、 新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续,并及时制定该机组的备品备件清册。

4、 编制备品备件计划应按一定的格式,明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更,因客观原因或检修变更的,需立即通知供应部门计划员修改,重要备件需有关领导批准。

5、 编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定,确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金,根据实际需要确定需用量。

6、 根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件,对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划,一般配件只需要提请季度及月计划。

二、 修材料与备品备件的储备管理

1、 企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。

2、 检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量,并做到帐、卡、物相符。

3、 企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额,并按规定程序审批后执行。

4、 科学合理安排检修材料与备品备件的定额,根据实际情况及时修订,不断优化化储备定额和库存定额,减少资金占用。

5、 对资金占用较大的事故备品,应积极开展企业 之间的联合储备工作。

6、 备品备件的领用应严格执行审批手续,事故备品被领用后应及时补充。

三、 备品备件的质量保证

1、 抓住到货、入库和领用三个环节,认真执行验收制度,并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。

2、 备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。

3、 为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施,保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响,金属制品做好防腐工作。

4、 对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。

5、 备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关,重要、特殊备件可请有关专家共同验收。

6、 调查备品备件是否存在因质量问题,造成设备投运后发生故障的情况。

7、 特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件,应编制专门计划、制定技术规范书,并按集团公司有关规定进行招标采购。

8、 三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后,应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。

9、 标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行:特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划,经有关部门审核后执行。

10、 定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。

设备配件漏发说明范文 第二篇

俄气当天在其社交媒体账号发布消息说,在与西门子公司代表共同对“波尔托瓦亚”压气站涡轮机进行检修时,发现多处设备漏油现象。西门子公司代表在检测报告上签了字。

俄气说,俄联邦生态、技术和原子能监督局警告,检测到的设备故障和损坏导致涡轮机无法安全无故障运行,因此有必要采取适当措施并暂停运行涡轮机。此外,之前经过大修的3个涡轮机也发现类似漏油现象,这些涡轮机目前处于强制停机状态。西门子公司表示,只有专业维修企业才能完全排除漏油故障。

俄气8月底曾宣布,因对“波尔托瓦亚”压气站唯一仍在运行的涡轮机进行维修,“北溪-1”管道8月31日至9月3日暂停供气。维修工作结束后在无技术故障的情况下将恢复“北溪-1”管道输气。

在俄气宣布“北溪-1”管道将完全停止输气后,德国经济和气候保护部2日发表声明说,目前天然气市场形势十分紧张,但德国的天然气供应仍有保障。德国天然气存储设施储备量已达,10月份存储量达到85%的目标预计可以在9月初实现。

今年6月中旬,俄气以西门子公司未及时交还俄气送修的涡轮机为由,将经由“北溪-1”管道输往德国的天然气供应量减少近60%,每天供气量不超过6700万立方米。7月11日,“北溪-1”管道暂停输气,展开年度例行维护,并于21日早晨恢复供气。7月27日,“北溪-1”管道“波尔托瓦亚”压气站又一台涡轮机停止运行,“北溪-1”管道日供气量从6700万立方米降至3300万立方米。

“北溪-1”天然气管道2011年建成,东起俄罗斯维堡,经由波罗的海海底通往德国。“北溪-1”目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道。

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设备配件漏发说明范文 第三篇

第一条 目的

1. 为了加强商品存货管理,明确商品进出库手续,规范盘点流程,促进库存商品管理水平提高。

2. 确保公司库存商品财产安全、完整。

第二条 适用范围

适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理

第三条 库存商品管理条款

1. 库存商品的定义

库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。

2. 库存商品入库

a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单,经由库管人员盘点核对无误后,将货物放置库房内,分配货架,办理入库手续,制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份:采购负责人、库管人员、存档各存一份。

b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后,将货物放置库房内,办理入库手续,制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份:经办人、库管、存档各存一份。

3. 库存商品盘点

a. 常规盘点:每月3日、13日、23日盘点库存,核对库存表。

b. 非常规盘点:

采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作,保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。

批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作,保证大宗商品出库前后库存商品无误。

c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责,尽量保证盘点准确。

第四条 仓库现场管理条款

1. 仓库日常维护

a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风,检查仓库窗户门锁是否完整,检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。

b.根据商品数量合理分配仓位,做好仓位资源整合优化,充分利用仓库空间。

2. 仓库钥匙管理

a.仓库钥匙常备两套,库管人员和库存管理直属领导各持一套,不得将钥匙随意转交其他无关人员。

b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员,需经库存管理直属领导(xx)批准,并办理仓库钥匙交接单,接、交钥匙之前均需盘点核对库存,明确库存商品责任。

3. 未经库管人员允许,非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管

人员陪同,严禁非库管人员单独在仓库停留。

第五条 商品发货条款

1. 零售商品发货流程

a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员,库管人员依据订单取出相应商品,并留下订单出库联(绿色),其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联,出库商品交由发货人员(现为xx)。

b.发货人员(现为xx)根据订单联(白色)复核出库商品无误,打包并发送快递。

c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。

2. 批发商品发货流程

a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员,库管人员依据订单备货下架,放置在仓库指定备货区,并留下订单出库联(绿色),其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联,待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。

b.订单打印人员(现为xx)根据订单联复核出库商品无误,并留下订单联(白色)放置在相应商品上,联系顾客自取或打包并发送快递。

3. 零售上门自提发货

顾客上门选购,由库管人员陪同顾客去库房挑选,选定商品后库管人员在华奥商城下订单,订单打印人员打印订单后交库管人员,库管人员留下订单出库联(绿色),其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员(现为xx)。

4. 员工内购发货流程

依据《员工内购规定》执行操作。

5. 公关性(赠品)商品发货流程

如因业务需要从库存商品中申请公关性(赠品)商品,需办理公关性(赠品)商品出库手续,公关性商品(赠品)申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导(xx)审批、副总审签后方可生效,相应商品可以出库。

第六条本制度自公布起立即执行。

设备配件漏发说明范文 第四篇

1、目的

为了满足客户不断增长的需求,达到客户满意, 特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。

2、范围

适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。

3、术语和定义

安全库存:是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货,安全库存用于满足提前期需求 。

4、职责

仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到erp系统。

库管员负责根据安全库存表管理库存。

5、作业程序

库管员每日根据安全库存表检查库存数量,发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。

采购收货时如超出库存上限时,需及时报主管领导处理。

6、安全库存设定标准

结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。

采购周期为:邢钢采购周期为20天

杭钢采购周期为30天

宝钢φ20以下的采购周期为30天,

宝钢φ20以上的采购周期为60天

安全库存周转日期为15天

例如:邢钢φ10日平均消耗量为1吨

1) 则库存下限计算公式为:1吨x20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨 ;

2) 库存上限计算公式为:库存下限35吨+(20天采购周期+30天生产消耗)x日均消耗量1吨 =85吨。

为了控制库存,可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律,每季度适当调整安全库存量。

7、安全库存的原则

不缺料导致停产

在保证生产的基础上做最少量的库存

不呆料

设备配件漏发说明范文 第五篇

第一章总则

第一条 为使仓库管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制订本制度。

第二条 仓库管理工作的任务:

(一)根据本制度做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(二)做好物资的保管工作,据实登记仓库实物电脑台账/手工账,及时按照所需采购进货,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。

(三)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作。

(四)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。

第三条 仓库所有产品出库严格遵循“见款发货”,如需白条出库,需要得到上级领导审批。

第四条 本规定适用于公司所有部门的工作人员。

第二章入库管理规定

第一条 采购物资抵库后,仓库入库管理者要按照已核准的“订货单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记“入库单”并及时反馈在库存群。与此同时记录详细的入库统计,并及时录入发货系统。

第二条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知相关负责人进行鉴定处理。(拍照反馈破损程度,统计破损数量,如果是物流方原因需要追责)

原则上单货不符的物资不得接受,如经过和相关负责人确认后,确认收下该批次物资,仓库人员要及时告知上级,并于单据上注明实际收货情况。

第三条 物资抵库但仓库部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,仓库人员应先电话洽询相关采购人员,确认无误后验收入库。

第四条 发生退货产品时要审核“退货单”或有关凭证,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库。

(一)退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物保持完好无损不影响二次销售的状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符。

(二)仓库收到退货时,必须及时反馈,客服第一时间给客户处理;到付产品出现拒收退回时第一时间联系相关人员进行解决处理。

(退货入库需要登记表格,确认是否可以二次销售,如若可以,做退货入库单,不可以则计为报损)

(三) 收到客户退货,产品未拆封,不影响二次销售时,需要在软件系统中做退货入库。

(四)保管员依据单据录入仓库账。

对于使用单位退回的物资,仓库人员要依据退库原因,研判处理对策,要立即通知相关人员处理。

第三章出库管理规定

出库原则:见款发货,实事求是

1.订单处理

所有的出库必须有付款成功记录作为发货依据。

接到客户订单或出库通知时,客服需要准确的备注,其次根据物流包装箱进行拆分/合并订单打单员进行单据审核(检查单据的正确性),审核完毕后,通知仓库安排出货。

当遇到问题单时,一定是先核实清楚再进行处理,不具备处理能力时及时联系相关人员。

订单出库时,遵循订单备注。

2.发货

发货人员依据发货物流单核对出库产品种类/数量赠品等(如存在任何异议随时和打单员进行沟通)在整个打包过程中,检查无误打包包裹,有序存放。

发货人员按照快递单将每单货品依次出库,并核对出库产品品类、数量、赠品等。

快递每日收货时,一定要进行核对发货数量,做好出库记录。

4.盘点

所有的货物每个月必须大盘一次(包含所有包材),盘点确认无误后签字存档。

针对每天出库的产品进行盘点,并对其他产品的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。

每天出库产品以及剩余库存都需要按时盘点,填写盘点表。

盲盘:给盘针对每次盘点,仓管人员打印盘点表,包括产品结存数量,交点人员。至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。

将盘点表交于统计库存人员,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。

如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照处罚办法办理。

5.仓库日常管理

“三高一低”(提高库存准确率,提高拣货包装效率,提高仓库面积利用率,降低发货差错率)

第一条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知人员更正后发货。

第二条 发放物资时要坚持“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。(特殊单需要破损产品,下单时会备注清楚,依照备注进行发货。)

对贪图方便,违反发卸货原则造成物资破损、大料小用、优材劣用以及差错等损失,仓库人员负经济责任。

如遇包装破损,又是急需用品,需与要下单人联系,确认之后才能发货。

第三条 打包人员在打包时要根据货物的轻重大小进行排放。由于打包质量直接导致货物受损,相关人员要受经济惩罚。

第四条 出库时要认真查抄出库产品数量以及物流统计(到付/寄付),核对当日库存。

第四条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作,在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下,力求减少库存量同时保证充足的库存。

第五条 定期进行库存物资结构与周转分析,及时上报预警信息,协助做好报损、报废和陈置物资的处理工作。

第四章 物资储存保管规定

第一条 物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效使用仓库面积。

第二条 物资堆放的原则是:

(一)本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位置和规定地距、墙距、垛距、顶距。

(二)按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放,要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

第三条 根据产品类别以及划分区域、生产日期、储备定额进行存放。

第四条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。

第五条 仓库尽可能及时核对库存数量账,每日根据出入库凭单及时登记核算,月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。

第六条 经常进行盘点,做到日清月结,按规定时间编报库存日报和库存月报。

每月必须对库存物资进行实物盘点一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调账。

第七条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。

第八条 做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第九条 确实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记,快递员上门提货的人员可在一旁等候。

第十条 确实做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。

第五章处罚办法

第一条 仓库全体:严格按照仓库管理规定做好本职工作,维护和管理好各种搬运工具,加强学习,不断提高自身素质。

第二条 发货员:严格按要求整理货品、配货、保证货品区的货品摆放整齐有序,定额储存,做好标识。

A: 如果在盘点中发现由于商品管理员的管理不当,造成实、账严重不符的现象,将给予管理员每次罚款100元的处罚,仓库主管则每次罚款200元的处罚。

B:在配货的过程中,由于发货员的不认真,发现有严重的错发现象,影响了实际库存以及客户体验感,每次处以30元罚款。订单备注正确,打印无误,未按照要求发货,高价货物低出无法追回时,发货人员需处以补差价赔偿。

第三条 打单员:严格按照进、出仓程序制作各种单据,保证制作的各种单据以及输入电脑的数据准确无误、资料存放整齐有序。

如果在月尾的工作总结中发现、由于打单员工作的不认真仔细造成了账务的混乱,将给予打单员每次50元的处罚,在出货的过程中如果由于打单员的工作不认真、单据制作上出现严重的错品、错数的现象影响了包装发货的将给予打单员以下处罚:

A:错品每次罚款20元;B:错数每次罚款30元。

第四条 仓库主管:严格按照工作流程及管理规定进行收、发货品,不定时的对不正常库存进行上报及示警。

A:如果在收货的过程中由于工作不认真发现了收入库存的货品有误,影响了库存的正确性、将给予每次20元的处罚。

B: 发货的过程中由于工作不认真,货品发出后出现错品、错数的现象将给予每次20元的处罚。

第五条 仓库主管:严格执行公司各项管理规定,按照上级部门的工作要求,做好仓库的整体管理工作,完善各项规章制度。不定时的抽查下属各员工的实际工作情况,跟进货品进、出的实际情况。

如果在工作中出现以下情况,将给予仓库主管以下处罚:

①进、出货品出现错品、错数影响库存的每次给予罚款50元。

②在发货的过程中如果出现货品发出后有多发的现象每次给予主管罚款按成本金额的30%。

③货品发错地方的现象每次给予罚款50元。

④盘点结果出现严重差异的现象给予主管50-200的处罚。

第六条 打印出库单据

打印发货时:如果出现多次打印导致产品多发货,无法追回时需要按照客户订单原价赔偿。

拦截物流单时:客户当天购买发完货又申请退款时,客服会告知打单员进行拦截发货,如通知已拦截成功,但货物丢失时,需要及时找快递进行索赔,未果,则照价赔偿。

第七条 仓库打包发货:

如因仓库打包人员,未经核查,导致多发货,无法追回时需要按照客户订单原价赔偿;

订单备注正确,未按照要求发货导致漏发的3次以上计入绩效考核;并处以50元罚款。

订单备注正确,未按照要求发货,高价货物低出无法追回时,补差价赔偿。

3. 当遇到无法核实人员责任的货品但是却为丢货,有关人员照价赔偿。

4. 当出现错发,经沟通产品追回时:

客户不愿承担快递费用时,核实情况:如因订单备注出错,则客服承担;如因打单出错,则打单员承担;如因发货原因,则发货员承担。

第八条 如因个人原因,造成公司重大损失,根据事件的严重程度,给出相应的处罚办法。

第六章 库管人员工作要求与纪律

第一条 严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。

第二条 妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿,不可丢失。

第三条 做好保密工作。

第四条 仓库人员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单三份,写明情况,双方与上级签字,各保留一份。

第五条 监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损。

第六条 做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁。

第七条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

第八条做到四“检查”:

(一) 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

(二) 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。

(三) 经常检查库内湿度,保持通风。

(四) 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

第九条严格遵守仓库工作纪律:

(一) 严禁在仓库内吸烟、动用明火。

(二) 严禁酒后值班。

(三) 严禁无关人员进入仓库。

(四) 严禁未经部门主管同意涂改账目、抽换账纸。

(五) 严禁在仓库堆放杂物。

(六) 严禁在仓库内存放私人物品。

(七) 严禁私领、私分仓库物品。

(八) 严禁在仓库内谈笑、打闹。

(九) 严禁随意动用仓库的消防器材。

(十) 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

第十条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,相关负责人需要承担相应的责任。

第七章附则

第一条 以上公司规定,如有触犯,按照本制度执行处理。涉及非本制度内且实际犯错情节严重者,则按照实际情节经由上级评定进行处理;

第二条 本制度施行后,原有的类似制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本制度为准;

第三条 本制度自颁布之日起施行。

设备配件漏发说明范文 第六篇

1、 范围

本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于xx县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。

2 、管理职能

分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导,定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实,使备品备件经常保持良好状态。

生产部负责设备备品备件的核对、审批。

电力实业总公司负责设备备品备件的采购,保证实物的领用。

生产单位按照定额规定,严格领用手续,随用随补,采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质,妥善保管好。

3、 管理内容与要求

设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备,对于及时消除设备缺陷,防止事故的发生和加速事故抢修,缩短检修时间,提高设备健康水平,保证设备安全、经济运行十分重要。

设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》,经分管领导审定后,报主管总经理审批后实施。

各生产单位(班组)所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单,班长签字,一式四份,经生产部审核、批准,电力实业总公司发料。

设备备品备件必须有清单,做到进库出库有记录,班组、供应、生产、财务各有一本帐。

备品备件必须由班组材料员保管,专项存储,任何人不得擅自开仓使用。

备品备件应专项专用,只有在事故情况下才能开仓使用,平时(包括日常生产)不得拿用,更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件,应于事故处理完毕后开出清单,补齐入库。

4、 检查与考核

本标准的执行由xx县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。

本标准的具体考核按《xx县供电公司绩效考核办法》执行。

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